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Guida alla compilazione delle fatture tra operatori economici sammarinesi

A partire dalle nuove disposizioni sulla fatturazione elettronica interna alla Repubblica di San Marino, le fatture emesse tra operatori economici sammarinesi devono essere compilate secondo specifiche regole.

La struttura della fattura elettronica rimane basata sul tracciato XML della fattura elettronica, ma alcuni campi devono essere valorizzati con dati specifici. Una compilazione non corretta può comportare lo scarto della fattura da parte dei sistemi di controllo dell’Ufficio Tributario di San Marino.

Di seguito sono riportati i principali dati da verificare prima dell’invio della fattura.

Codice Destinatario

Per le fatture emesse tra due operatori economici sammarinesi, il campo Codice Destinatario deve essere valorizzato con: 0000000

Il valore deve essere composto da sette zeri.

Non deve quindi essere utilizzato un normale codice destinatario o un altro codice associato al cliente.

Codice Operatore Economico

Il Codice Operatore Economico (COE) identifica l’operatore economico sammarinese.

Il codice è costituito da un valore numerico di 5 cifre. Nel file della fattura elettronica deve essere indicato senza il prefisso “SM”.

Ad esempio, se il Codice Operatore Economico del cliente è:SM12345

nel campo relativo al codice identificativo deve essere indicato:12345

e non:SM12345

Il prefisso SM identifica il Paese e non deve essere ripetuto all’interno del campo Codice Operatore Economico. L’Ufficio Tributario specifica infatti che il codice deve contenere esclusivamente caratteri numerici.

Imposta e Natura IVA

Per le fatture elettroniche emesse tra operatori economici sammarinesi, l’imposta deve essere impostata con:

Aliquota IVA: 0,00%

e

Natura IVA: N4 – Esenti

La configurazione deve essere applicata a tutti i prodotti e servizi presenti nella fattura.

Non è quindi possibile avere, all’interno della stessa fattura, alcune righe con una diversa aliquota o con una diversa Natura IVA.

L’Ufficio Tributario indica espressamente che, per la fatturazione elettronica interna, l’aliquota deve essere pari a 0,00 e la Natura deve essere N4.

Riepilogo dei dati da verificare

Prima di procedere all’invio della fattura, è quindi importante verificare i principali dati di compilazione:

Campo Valore da utilizzare
Paese del cliente SM
Codice Operatore Economico Codice numerico del cliente, senza “SM”
Codice Destinatario 0000000
Aliquota IVA 0,00%
Natura IVA N4 – Esenti
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